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2018 年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算 2019-10-14 江堤街2019年部门预算及“三公”经费公开 2019-01-30 关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案_看图王.pdf 2017年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算 2018-10-25 江堤街一般公共预算基本支出表 2018-05-17 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 单位代码 单位名称 基本支出 合计 人员支出 公用经费       合计 864.40 811.50 52.90 301 工资福利支出     666.34 666.34   30101 基本工资 009003 新葡亰区江堤街 116.22 116.22   30102 津贴补贴 009003 新葡亰区江堤街 330.60 330.60   30103 奖金 009003 新葡亰区江堤街 6.80 6.80   30104 社会保障缴费 009003 新葡亰区江堤街 21.13 21.13   30107 绩效工资 009003 新葡亰区江堤街 26.66 26.66   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 009003 新葡亰区江堤街 45.90 45.90   30111 公务员医疗补助缴费 009003 新葡亰区江堤街 21.87 21.87   30113 住房公积金 009003 新葡亰区江堤街 29.16 29.16   30199 其他工资福利支出 009003 新葡亰区江堤街 68.00 68.00   302 商品和服务支出     52.90   52.90 30201 办公费 009003 新葡亰区江堤街 2.56   2.56 30202 印刷费 009003 新葡亰区江堤街 0.32   0.32 30206 电费 009003 新葡亰区江堤街 2.88   2.88 30207 邮电费 009003 新葡亰区江堤街 1.92   1.92 30209 物业管理费 009003 新葡亰区江堤街 0.32   0.32 30211 差旅费 009003 新葡亰区江堤街 2.65   2.65 30213 维修(护)费 009003 新葡亰区江堤街 0.64   0.64 30215 会议费 009003 新葡亰区江堤街 3.00   3.00 30216 培训费 009003 新葡亰区江堤街 2.65   2.65 30217 公务接待费 009003 新葡亰区江堤街 2.00   2.00 30228 工会经费 009003 新葡亰区江堤街 3.53   3.53 30229 福利费 009003 新葡亰区江堤街 4.41   4.41 30231 公务用车运行维护费 009003 新葡亰区江堤街 5.40   5.40 30239 其他交通费用 009003 新葡亰区江堤街 19.06   19.06 30299 其他商品和服务支出 009003 新葡亰区江堤街 1.56   1.56 303 对个人和家庭的补助     145.16 145.16   30302 退休费 009003 新葡亰区江堤街 133.50 133.50   30307 医疗费补助 009003 新葡亰区江堤街 11.66 11.66   江堤街2018年部门预算公开补充资料 2018-03-07 政府性基金预算表 单位名称:江堤街 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出     合计 基本支出 项目支出 无 无 无 无 无 说明:没有基金支出的部门填“无”。 附件11 其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2018年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费 52.9万元。 (二)政府采购预算情况 2018年部门政府采购预算支出合计558.15万元。包括:货物类213.15万元,工程类0万元,服务类345万元。 (三)国有资产占有使用情况 截止2017年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆。 (四)绩效目标设置情况 2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款1164.22万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。 附件12 相关名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标发生的支出。 (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如: 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项) 2.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项) 3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(政府办公厅)(项) 5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项) 6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察) 7.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项) 8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(文化) (项) 10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项) 11.社会保障和就业支出(类)残废人事业(款)其他残废人事业支出(项) 12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育事务(款)行政运行(医疗卫生)(项) 13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 15.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) (五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 (六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 江堤街2018年部门预算及“三公”经费公开 2018-01-28 1.江堤街2018年部门预算公开说明 2.2018年江堤街收支预算总表 3.2018年江堤街收入预算总表 4.2018年江堤街支出预算总表 5.2018年江堤街财政拨款收支预算表 6.2018年江堤街一般公共预算支出表(功能分类) 7.2018年江堤街一般公共预算支出表(经济分类) 8. 江堤街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2018年江堤街“三公”经费财政拨款预算表 附件1 一、基本情况 (一)部门主要职能 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区江堤街由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 (三)部门人员构成 新葡亰区江堤街总编制人数44人,其中:行政编制29人,事业编制15人。在职实有人数32人,其中:行政编制23人,事业编制9人。 离退休人员22人,其中:退休22人。 二、收支预算情况 2018年部门预算总收入3028.62万元。其中:财政拨款(补助)收入2028.62万元。 2018年部门预算总支出3028.62万元,主要包括一般公共服务支出2359.65万元,国防支出3万元,教育支出3万元,文化体育与传媒支出5万元,社会保障和就业支出49.5万元,医疗卫生支出26.66万元,城乡社区事务支出578.81万元,农林水事务支出3万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2018年财政拨款(补助)预算数2028.62万元,比2017年预算增加93.37万元,增长5%,安排情况如下: (一)基本支出864.4万元,比2017年预算增加171.59万元,增长25%,主要原因是:调整工资津补贴标准及奖励支出。其中: 1.工资福利支出666.34万元,用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等。 2.商品服务支出52.9万元,用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出。 3.对个人和家庭补助支出145.16万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出。 (二)项目支出1164.22万元,比2017年预算减少78.22万元,下降6 %,主要原因是:减少了汉博佳园社区楼道文化建设经费和红卫社区文化广场建设经费。其中: 1.行政管理事项工作经费233.31万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。 2.党群等部门工作经费54.6万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。 3.财税体制结算297.5万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。 4.其他工作经费578.81万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款(补助) 2,028.62 一般公共服务 2,359.65 一、基本支出 864.40 财政指标拨款(补助) 2,028.62 外交   工资福利支出 666.34 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 国防 3.00 对个人和家庭的补助 145.16 二、纳入财政专户非税收入安排的资金 公共安全   商品和服务支出 52.9 三、往来户可用资金 1,000.00 教育 3.00 专项公用经费   四、其他自由资金 科学技术   二、项目支出 2,164.22 上级补助收入 文化体育与传媒 5.00 一般项目支出 2,164.22 附属单位上缴收入 社会保障和就业 49.50 事业单位经营收入 社会保险基金支出   其他收入 医疗卫生 26.66 节能环保   城乡社区事务 578.81 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 3,028.62 本年支出合计 3,028.62 本年支出合计 3,028.62 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 3,028.62 支出总计 3,028.62 支出总计 3,028.62 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 往来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 009003001 新葡亰区江堤街机关 2,866.43 1,866.43 1,866.43     1,000.00   009003002 江堤街社区综合服务中心 162.19 162.19 162.19           附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 009003001 新葡亰区江堤街机关 2,866.43 702.21 515.25 134.06 52.90   2,164.22 009003002 江堤街社区综合服务中心 162.19 162.19 151.09 11.10 附表5 财政拨款收支预算表 表四 单位:万元 收 入   支 出       项 目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数 一、财政拨款(补助) 2,028.62 201一般公共服务 1,359.65 一、基本支出 864.40 财政指标拨款(补助) 2,028.62 202外交   工资福利支出 666.34 纳入预算管理的非税收入安排的拨款   203国防 3.00 对个人和家庭的补助 145.16     204公共安全   商品和服务支出 52.90     205教育 3.00 专项公用经费       206科学技术   二、项目支出 1,164.22     207文化体育与传媒 5.00 一般项目支出 1,164.22     208社会保障和就业 49.50         209社会保险基金支出           210医疗卫生 26.66         211节能环保           212城乡社区事务 578.81         213农林水事务 3.00         214交通运输           215资源勘探电力信息等事务           216商业服务业等事务           217金融监管等事务支出           219援助其他地区支出           220国土资源气象等事务           221住房保障支出           222粮油物资管理事务           223国有资本经营预算支出           227预备费           229其他支出           230转移性支出           231债务还本支出           232债务付息支出           233债务发行费用支出           本年支出合计 2,028.62 本年支出合计 2,028.62     结转下年   结转下年               收入总计 2,028.62  支出总计 2,028.62  支出总计 2,028.62  附件6 本级一般公共预算支出表(功能) 表五 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数   合计 2,028.62 201 一般公共服务 1,359.65 01 人大事务 6.00 2010108 代表工作 6.00 02 政协事务 5.00 2010205 委员视察 5.00 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,341.55 2010301 行政运行(政府办公厅) 641.95 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 549.71 2010350 事业运行(政府办公厅) 149.89 11 纪检监察事务 5.10 2011101 行政运行(纪检监察) 5.10 29 群众团体事务 2.00 2012902 一般行政管理事务(群众团体) 2.00 203 国防支出 3.00 06 国防动员 3.00 2030607 民兵 3.00 205 教育支出 3.00 99 其他教育支出 3.00 2059999 其他教育支出 3.00 207 文化体育与传媒支出 5.00 01 文化 5.00 2070101 行政运行(文化) 5.00 208 社会保障和就业支出 49.50 05 行政事业单位离退休 45.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.90 11 残疾人事业 3.60 2081199 其他残疾人事业支出 3.60 210 医疗卫生与计划生育支出 26.66 01 医疗卫生与计划生育管理事务 10.77 2100101 行政运行(医疗卫生) 10.77 11 行政事业单位医疗 15.89 2101101 行政单位医疗 15.89 212 城乡社区支出 578.81 01 城乡社区管理事务 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 05 城乡社区环境卫生 568.81 2120501 城乡社区环境卫生 568.81 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 2130599 其他扶贫支出 3.00 附件7 本级一般公共预算支出表(经济) 表六 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数   合计 2,028.62 301 工资福利支出 669.94 30101 基本工资 116.22 30102 津贴补贴 330.60 30103 奖金 6.80 30104 社会保障缴费 21.13 30107 绩效工资 26.66 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 45.90 30111 公务员医疗补助缴费 21.87 30113 住房公积金 29.16 30199 其他工资福利支出 71.60 302 商品和服务支出 1,213.52 30201 办公费 2.56 30202 印刷费 0.32 30206 电费 2.88 30207 邮电费 1.92 30209 物业管理费 574.13 30211 差旅费 2.65 30213 维修(护)费 0.64 30215 会议费 3.00 30216 培训费 2.65 30217 公务接待费 2.00 30227 委托业务费 567.71 30228 工会经费 3.53 30229 福利费 4.41 30231 公务用车运行维护费 5.40 30239 其他交通费用 19.06 30299 其他商品和服务支出 20.66 303 对个人和家庭的补助 145.16 30302 退休费 133.50 30307 医疗费补助 11.66 附件8 江堤街2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 新葡亰区人民政府江堤街办事处因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 二、“三公”经费财政拨款预算情况 2018年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算7.4 万元,比2017年预算减少3 万元,下降29%。其中: (一)因公出国(境)经费预算0万元,比2017年预算增加(减少)0万元。 (二)公务用车购置及运行维护费5.4万元,比2017年预算增加(减少)0 万元。其中: 1、公务用车购置费0 万元,比2017年预算增加(减少) 0万元。 2、公务用车运行维护费5.4 万元,比2017年预算增加(减少)0万元。 (三)公务接待费预算2 万元,比2017年预算减少3 万元,主要原因是根据中央八项规定要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。 附件9 2018年江堤街“三公”经费 财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2018年预算 合 计 7.4 1.因公出国(境)费用  0 2.公务用车运行维护费  5.4 3.公务用车购置  0 4.公务接待费  2 2016年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算 2017-10-30 目 录 第一部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、其他重要事项的情况 第三部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表1) 二、收入决算表(表2) 三、支出决算表(表3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 第四部分 名词解释 第一部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处概况 一、部门主要职能 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。 二、部门单位构成 从决算单位构成来看,澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 三、部门人员构成 澳门新葡亰手机版江堤街办事处总编制人数44人,其中:行政编制29人,事业编制15人。在职实有人数29人,其中:行政22人,事业7人。 离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。 第二部分 澳门新葡亰手机版江堤街 办事处2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况 2016年度收入总计2590万元,支出总计2592万元。与2015年相比,收、支总计各增加808万元,增长45%,主要原因是不可预见、体制结算、清扫及城管工作经费等预拨经费增加。 二、2016年度收入决算情况 2016年度本年收入合计2592万元。其中:财政拨款收入2590万元,占本年收入99.92%;其他收入2万元,占本年收入0.08%。 三、2016年度支出决算情况 2016年度本年支出合计2592万元。其中:基本支出730万元,占本年支出28%;项目支出1862万元,占本年支出72%; 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收支总计2590万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加810万元,增长46%。主要原因是不可预见、体制结算、清扫及城管工作经费等预拨经费增加。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2590万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2590万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出730万元,主要是用于本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴;项目支出1860万元。主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位社区建设经费等。 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1746万元,支出决算为1746万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位社区建设经费等。 (二) 国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 (三) 教育支出(类)。年度预算为3 万元,支出决算为3万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 (四) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。主要用于各项文化、体育活动支出。 (五) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为12万元,支出决算为12万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 (六) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为32万元,支出决算为32万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 (七) 城乡社区支出(类)。年度预算为783万元,支出决算为783万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 (八) 农林水支出(类)。年度预算为3 万元,支出决算为3万元,与年初预算对比,决算支出为年度预算100%。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016度一般公共预算财政拨款基本支出730万元,其中,人员经费701万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 澳门新葡亰手机版江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括澳门新葡亰手机版江堤街办事处本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为10万元,支出决算为0万元,其中: 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。 2016年澳门新葡亰手机版江堤街办事处因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组 0 个、0 人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0 个、0 人次;业务考察团组0个。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,其中: (1)公务用车购置费0万元。本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。 (2)公务用车运行维护费0万元。其中:租车费0 万元;燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。 3.公务接待费支出决算为0万元。 2016年 澳门新葡亰手机版江堤街办事处 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中:国际访问0 万元;大型活动0 万元;外省市交流接待0万元;接待活动0 万元。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3万元,降低 100 %,其中:因公出国(境)支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待支出决算减少3万元,降低100%。 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0万元,年末结转和结余 0万元。 九、2016年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2016年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处机关运行经费支出29万元,比2015年减少 1 万元,降低 3 %。 (二)政府采购支出情况。2016年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处政府采购支出总额299万元,其中:政府采购货物支出261万元、政府采购工程支出38万元、政府采购服务支出0万元。 (三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,澳门新葡亰手机版江堤街办事处共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆。 第三部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处 2016年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表(表1) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 2,590 一、一般公共服务支出 28 1,746   其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29   二、上级补助收入 3   三、国防支出 30 3 三、事业收入 4   四、公共安全支出 31   四、经营收入 5   五、教育支出 32 3 五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33   六、其他收入 7 2 七、文化体育与传媒支出 34 8   8   八、社会保障和就业支出 35 12   9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 32   10   十、节能环保支出 37     11   十一、城乡社区支出 38 783   12   十二、农林水支出 39 3   13   十三、交通运输支出 40     14   十四、资源勘探信息等支出 41     15   十五、商业服务业等支出 42     16   十六、金融支出 43     17   十七、援助其他地区支出 44     18   十八、国土海洋气象等支出 45     19   十九、住房保障支出 46     20   二十、粮油物资储备支出 47     21   二十一、其他支出 48 2   22   二十二、债务还本支出 49     23   二十三、债务付息支出 50   本年收入合计 24 2,592 本年支出合计 51 2,592 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52   年初结转和结余 26   年末结转和结余 53   总计 27 2,592 总计 54 2,592 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 2016年度收入决算表(表2) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,592 2,590 0 0 0 0 2 201 一般公共服务支出 1,746 1,746 0 0 0 0 0 20101 人大事务 6 6 0 0 0 0 0 2010108 代表工作 6 6 0 0 0 0 0 20102 政协事务 5 5 0 0 0 0 0 2010205 委员视察 5 5 0 0 0 0 0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,727 1,727 0 0 0 0 0 2010301 行政运行 610 610 0 0 0 0 0 2010302 一般行政管理事务 542 542 0 0 0 0 0 2010350 事业运行 88 88 0 0 0 0 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 487 487 0 0 0 0 0 20111 纪检监察事务 5 5 0 0 0 0 0 2011101 行政运行 5 5 0 0 0 0 0 20123 民族事务 1 1 0 0 0 0 0 2012302 一般行政管理事务 1 1 0 0 0 0 0 20129 群众团体事务 2 2 0 0 0 0 0 2012902 一般行政管理事务 2 2 0 0 0 0 0 203 国防支出 3 3 0 0 0 0 0 20306 国防动员 3 3 0 0 0 0 0 2030607 民兵 3 3 0 0 0 0 0 205 教育支出 3 3 0 0 0 0 0 20599 其他教育支出 3 3 0 0 0 0 0 2059999 其他教育支出 3 3 0 0 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 8 8 0 0 0 0 0 20701 文化 8 8 0 0 0 0 0 2070101 行政运行 5 5 0 0 0 0 0 2070109 群众文化 3 3 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 12 12 0 0 0 0 0 20811 残疾人事业 3 3 0 0 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 3 3 0 0 0 0 0 20825 其他生活救助 9 9 0 0 0 0 0 2082501 其他城市生活救助 9 9 0 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 32 32 0 0 0 0 0 21005 医疗保障 32 32 0 0 0 0 0 2100501 行政单位医疗 26 26 0 0 0 0 0 2100502 事业单位医疗 6 6 0 0 0 0 0 212 城乡社区支出 783 783 0 0 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 73 73 0 0 0 0 0 2120101 行政运行 13 13 0 0 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 60 60 0 0 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 710 710 0 0 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 710 710 0 0 0 0 0 213 农林水支出 3 3 0 0 0 0 0 21305 扶贫 3 3 0 0 0 0 0 2130599 其他扶贫支出 3 3 0 0 0 0 0 229 其他支出 2 0 0 0 0 0 2 22999 其他支出 2 0 0 0 0 0 2 2299901 其他支出 2 0 0 0 0 0 2 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 2016年度支出决算表(表3) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处         单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,592 730 1,862 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,746 698 1,048 0 0 0 20101 人大事务 6 0 6 0 0 0 2010108 代表工作 6 0 6 0 0 0 20102 政协事务 5 0 5 0 0 0 2010205 委员视察 5 0 5 0 0 0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,727 698 1,029 0 0 0 2010301 行政运行 610 610 0 0 0 0 2010302 一般行政管理事务 542 0 542 0 0 0 2010350 事业运行 88 88 0 0 0 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 487 0 487 0 0 0 20111 纪检监察事务 5 0 5 0 0 0 2011101 行政运行 5 0 5 0 0 0 20123 民族事务 1 0 1 0 0 0 2012302 一般行政管理事务 1 0 1 0 0 0 20129 群众团体事务 2 0 2 0 0 0 2012902 一般行政管理事务 2 0 2 0 0 0 203 国防支出 3 0 3 0 0 0 20306 国防动员 3 0 3 0 0 0 2030607 民兵 3 0 3 0 0 0 205 教育支出 3 0 3 0 0 0 20599 其他教育支出 3 0 3 0 0 0 2059999 其他教育支出 3 0 3 0 0 0 207 文化体育与传媒支出 8 0 8 0 0 0 20701 文化 8 0 8 0 0 0 2070101 行政运行 5 0 5 0 0 0 2070109 群众文化 3 0 3 0 0 0 208 社会保障和就业支出 12 0 12 0 0 0 20811 残疾人事业 3 0 3 0 0 0 2081199 其他残疾人事业支出 3 0 3 0 0 0 20825 其他生活救助 9 0 9 0 0 0 2082501 其他城市生活救助 9 0 9 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 32 32 0 0 0 0 21005 医疗保障 32 32 0 0 0 0 2100501 行政单位医疗 26 26 0 0 0 0 2100502 事业单位医疗 6 6 0 0 0 0 212 城乡社区支出 783 0 783 0 0 0 21201 城乡社区管理事务 73 0 73 0 0 0 2120101 行政运行 13 0 13 0 0 0 2120199 其他城乡社区管理事务支出 60 0 60 0 0 0 21205 城乡社区环境卫生 710 0 710 0 0 0 2120501 城乡社区环境卫生 710 0 710 0 0 0 213 农林水支出 3 0 3 0 0 0 21305 扶贫 3 0 3 0 0 0 2130599 其他扶贫支出 3 0 3 0 0 0 229 其他支出 2 0 2 0 0 0 22999 其他支出 2 0 2 0 0 0 2299901 其他支出 2 0 2 0 0 0 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,590 一、一般公共服务支出 30 1,746 1,746   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31         3   三、国防支出 32 3 3     4   四、公共安全支出 33         5   五、教育支出 34 3 3     6   六、科学技术支出 35         7   七、文化体育与传媒支出 36 8 8     8   八、社会保障和就业支出 37 12 12     9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 32 32     10   十、节能环保支出 39         11   十一、城乡社区支出 40 783 783     12   十二、农林水支出 41 3 3     13   十三、交通运输支出 42         14   十四、资源勘探信息等支出 43         15   十五、商业服务业等支出 44         16   十六、金融支出 45         17   十七、援助其他地区支出 46         18   十八、国土海洋气象等支出 47         19   十九、住房保障支出 48         20   二十、粮油物资储备支出 49         21   二十一、其他支出 50         22   二十二、债务还本支出 51         23   二十三、债务付息支出 52       本年收入合计 24 2,590 本年支出合计 53 2,590 2,590   年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54       一、一般公共预算财政拨款 26     55       二、政府性基金预算财政拨款 27     56         28     57       总计 29 2,590 总计 58 2,590 2,590   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处   单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 2,590 730 1,860 201 一般公共服务支出 1,746 698 1,048 20101 人大事务 6   6 2010108 代表工作 6   6 20102 政协事务 5   5 2010205 委员视察 5   5 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,727 698 1,029 2010301 行政运行 610 610 0 2010302 一般行政管理事务 542   542 2010350 事业运行 88 88 0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 487   487 20111 纪检监察事务 5   5 2011101 行政运行 5   5 20123 民族事务 1   1 2012302 一般行政管理事务 1   1 20129 群众团体事务 2   2 2012902 一般行政管理事务 2   2 203 国防支出 3   3 20306 国防动员 3   3 2030607 民兵 3   3 205 教育支出 3   3 20599 其他教育支出 3   3 2059999 其他教育支出 3   3 207 文化体育与传媒支出 8   8 20701 文化 8   8 2070101 行政运行 5   5 2070109 群众文化 3   3 208 社会保障和就业支出 12   12 20811 残疾人事业 3   3 2081199 其他残疾人事业支出 3   3 20825 其他生活救助 9   9 2082501 其他城市生活救助 9   9 210 医疗卫生与计划生育支出 32 32   21005 医疗保障 32 32   2100501 行政单位医疗 26 26   2100502 事业单位医疗 6 6   212 城乡社区支出 783   783 21201 城乡社区管理事务 73   73 2120101 行政运行 13   13 2120199 其他城乡社区管理事务支出 60   60 21205 城乡社区环境卫生 710   710 2120501 城乡社区环境卫生 710   710 213 农林水支出 3   3 21305 扶贫 3   3 2130599 其他扶贫支出 3   3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 542 302 商品和服务支出 29 310 其他资本性支出 0 30101 基本工资 63 30201 办公费 7 31001 房屋建筑物购建 0 30102 津贴补贴 128 30202 印刷费 2 31002 办公设备购置 0 30103 奖金 86 30203 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 30104 其他社会保障缴费 17 30204 手续费 0 31005 基础设施建设 0 30106 伙食补助费 0 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 30107 绩效工资 57 30206 电费 9 31007 信息网络及软件购置更新 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 93 30207 邮电费 0 31008 物资储备 0 30109 职业年金缴费 62 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 30199 其他工资福利支出 36 30209 物业管理费 0 31010 安置补助 0 303 对个人和家庭的补助 159 30211 差旅费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 30301 离休费 0 30212 因公出国(境)费用 0 31012 拆迁补偿 0 30302 退休费 114 30213 维修(护)费 0 31013 公务用车购置 0 30303 退职(役)费 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 30304 抚恤金 0 30215 会议费 5 31020 产权参股 0 30305 生活补助 0 30216 培训费 1 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30217 公务接待费 0 304 对企事业单位的补贴 0 30307 医疗费 15 30218 专用材料费 0 30401 企业政策性补贴 0 30308 助学金 0 30224 被装购置费 0 30402 事业单位补贴 0 30309 奖励金 0 30225 专用燃料费 0 30403 财政贴息 0 30310 生产补贴 0 30226 劳务费 0 30499 其他对企事业单位的补贴 0 30311 住房公积金 17 30227 委托业务费 0 307 债务利息支出 0 30312 提租补贴 0 30228 工会经费 2 30701 国内债务付息 0 30313 购房补贴 0 30229 福利费 0 30707 国外债务付息 0 30314 采暖补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 399 其他支出 0 30315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 0 39906 赠与 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 13 30240 税金及附加费用 0             30299 其他商品和服务支出 3       人员经费合计 701 公用经费合计 29 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2016年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表(表7) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处           单位:万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行;7栏各行=(8+9+12)栏各行;9栏各行=(10+11)栏各行。 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0                 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 “本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据” 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (四) 其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 (五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 (七) “三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (八) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开 2017-01-13 江堤街2017年部门预算及“三公”经费公开 1.2017年部门预算公开说明 2.2017年收支预算总表 3.2017年收入预算总表 4.2017年支出预算总表 5.2017年财政拨款收支预算表 6.2017年一般公共预算支出表(功能分类) 7.2017年一般公共预算支出表(经济分类) 8.2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 9.2017年 “三公”经费财政拨款预算表 附件1 江堤街2017年部门预算公开说明 一、基本情况 (一)部门主要职能 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。 (二)部门预算单位构成 新葡亰区 江堤街 由机关及下属 1个二级单位组成,其中:行政单位 1个、全额拨款事业单位1个。 (三)部门人员构成 新葡亰区 江堤街 总编制人数 44人,其中:行政编制 29人,事业编制 15人。在职实有人数 29人,其中:行政编制 22人,事业编制7人。 退休人员 20人,其中:离休 0人,退休 20 人。 二、收支预算情况 2017年部门预算总收入2935.25万元。其中:财政拨款(补助)收入1935.25 万元。 2017年部门预算总支出 2935.25万元,主要包括一般公共服务支出2208.72万元,国防支出 3 万元,教育支出3 万元,文化体育与传媒支出63.8万元,社会保障和就业支出45.1万元,医疗卫生支出48.29 万元,城乡社区事务支出 560.34万元,农林水事务支出 3 万元。 三、财政拨款(补助)预算情况 2017年财政拨款(补助)预算数1935.25万元,比2016年预算增加97.99万元,增长5 %,安排情况如下: (一)基本支出 692.81万元,比2016年预算增加 39.19 万元,增长 6 %,主要原因是:新增了基本养老保险费。其中: 1.工资福利支出462.73万元,用于本单位人员基本工资、津补贴、人员经费发放及社会保障缴费等。 2.商品服务支出50.59万元,用于本单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及维持日常运转所必须的支出。 3.对个人和家庭补助支出179.49万元,用于本单位退休工资发放、医疗补助及住房保障等支出。 (二)项目支出1242.44万元,比2016年预算增加 58.8万元,增长5 %,主要原因是: 增加了汉博佳园社区楼道文化建设经费29.2 万元 和红卫社区文化广场建设经费29.6万元。其中: 1.行政管理事项工作经费179.3万元。主要用于安全生产、综合治理、文体活动、社区服务、精准扶贫资金、残保金及相关部门工作经费。 2.党群等部门工作经费44万元。主要用于党群团活动工作、征兵工作及相关部门工作经费等。 3.财税体制结算400万元。该项资金属于预拨款,最终以完成税收情况兑现。 4.其他工作经费560.34万元。主要用于环境卫生管理、城市创建、城管协管人员工资保险及相关部门工作经费。 5.社区文化建设经费58.8万元。主要用于汉博佳园社区楼道文化建设经费和红卫社区文化广场建设经费。 附件2 收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目(功能) 预算数 项目(经济) 预算数 一、财政拨款 1,935.25 一般公共服务 2,208.72 一、基本支出 692.81 二、财政纳入专户管理的非税收入 外交   工资福利支出 462.73 三、往来户可用资金 1,000.00 国防 3.00 对个人和家庭的补助 179.49 四、其他自由资金 公共安全   商品和服务支出 50.59 上级补助收入 教育 3.00 专项公用经费   附属单位上缴收入 科学技术   二、项目支出 2,242.44 事业单位经营收入 文化体育与传媒 63.80 一般项目支出 2,242.44 其他收入 社会保障和就业 45.10 社会保险基金支出   医疗卫生 48.29 节能环保   城乡社区事务 560.34 农林水事务 3.00 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等支出 住房保障支出 粮油物资管理事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 债务付息支出 本年收入合计 2,935.25 本年支出合计 2,935.25 本年支出合计 2,935.25 结转下年 结转下年 五、上年结转 收入总计 2,935.25 支出总计 2,935.25 支出总计 2,935.25 附件3 部门预算收入总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 财政拨款补助 纳入财政专户非税收入管理的资金 往来户可用资金 其他自由资金 上年结转 小计 财政指标款 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 009003001 新葡亰区江堤街机关 2,827.56 1,827.56 1,827.56     1,000.00     009003002 江堤街社区综合服务中心 107.69 107.69 107.69           附表4 部门预算支出总表 单位:万元 部门编码 部门名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 专项公用支出 一般项目支出 009003001 新葡亰区江堤街机关 2,827.56 585.12 378.19 156.34 50.59   2,242.44 009003002 江堤街社区综合服务中心 107.69 107.69 84.54 23.15   附表5 财政拨款收支预算表 表四 单位:万元 收 入   支 出       项 目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数 一、财政拨款(补助) 1,935.25 201一般公共服务 1,208.72 一、基本支出 692.81 财政指标拨款(补助) 1,935.25 202外交   工资福利支出 462.73 纳入预算管理的非税收入安排的拨款   203国防 3.00 对个人和家庭的补助 179.49     204公共安全   商品和服务支出 50.59     205教育 3.00 专项公用经费       206科学技术   二、项目支出 1,242.44     207文化体育与传媒 63.80 一般项目支出 1,242.44     208社会保障和就业 45.10         209社会保险基金支出           210医疗卫生 48.29         211节能环保           212城乡社区事务 560.34         213农林水事务 3.00         214交通运输           215资源勘探电力信息等事务           216商业服务业等事务           217金融监管等事务支出           219援助其他地区支出           220国土资源气象等事务           221住房保障支出           222粮油物资管理事务           223国有资本经营预算支出           227预备费           229其他支出           230转移性支出           231债务还本支出           232债务付息支出           233债务发行费用支出           本年支出合计 1,935.25 本年支出合计 1,935.25     结转下年   结转下年               收入总计 1,935.25 支出总计 1935.25 支出总计 1935.25 附件6 一般公共支出预算表(功能分类) 表五 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数   合计 1,935.25 201 一般公共服务 1,208.72 01 人大事务 6.00 2010108 代表工作 6.00 02 政协事务 5.00 2010205 委员视察 5.00 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,190.62 2010301 行政运行(政府办公厅) 513.21 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅) 588.70 2010350 事业运行(政府办公厅) 88.71 11 纪检监察事务 5.10 2011101 行政运行(纪检监察) 5.10 29 群众团体事务 2.00 2012902 一般行政管理事务(群众团体) 2.00 203 国防支出 3.00 06 国防动员 3.00 2030607 民兵 3.00 205 教育支出 3.00 99 其他教育支出 3.00 2059999 其他教育支出 3.00 207 文化体育与传媒支出 63.80 01 文化 63.80 2070101 行政运行(文化) 5.00 2070199 其他文化支出 58.80 208 社会保障和就业支出 45.10 05 行政事业单位离退休 42.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.60 11 残疾人事业 2.50 2081199 其他残疾人事业支出 2.50 210 医疗卫生与计划生育支出 48.29 11 行政事业单位医疗 48.29 2101101 行政单位医疗 38.91 2101102 事业单位医疗 9.38 212 城乡社区支出 560.34 01 城乡社区管理事务 10.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 10.00 05 城乡社区环境卫生 550.34 2120501 城乡社区环境卫生 550.34 213 农林水支出 3.00 05 扶贫 3.00 2130599 其他扶贫支出 3.00 附件7 一般公共支出预算表(经济分类) 表六 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数   合计 1,935.25 301 工资福利支出 465.23 30101 基本工资 92.84 30102 津贴补贴 212.21 30103 奖金 5.89 30104 社会保障缴费 18.96 30107 绩效工资 22.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.60 30199 其他工资福利支出 70.50 302 商品和服务支出 1,290.53 30201 办公费 2.30 30202 印刷费 1.58 30205 水费 1.40 30206 电费 2.19 30207 邮电费 1.84 30209 物业管理费 561.88 30211 差旅费 1.50 30213 维修(护)费 2.20 30215 会议费 3.00 30216 培训费 2.54 30217 公务接待费 5.00 30227 委托业务费 655.50 30228 工会经费 3.39 30229 福利费 4.24 30231 公务用车运行维护费 5.40 30239 其他交通费用 17.47 30299 其他商品和服务支出 19.10 303 对个人和家庭的补助 179.49 30302 退休费 102.89 30307 医疗费 29.33 30311 住房公积金 26.15 30312 提租补贴 8.69 30315 物业服务补贴 12.43 附件8 2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明 一、“三公”经费的单位范围 新葡亰区人民政府江堤街办事处因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括街机关及下属1个二级单位,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 二、“三公”经费财政拨款预算情况 2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 10.4 万元,比2016年预算增加 0.4 万元,增长 4 %。其中: (一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0 万元。 (二)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元,比2016年预算增加5.4 万元。其中: 1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加(减少) 0万元。 2、公务用车运行维护费5.4 万元,比2016年预算增加5.4 万元,主要原因是本单位原无公务用车,根据市、区车改政策,区政府调配2辆公务用车。 (三)公务接待费预算5 万元,比2016年预算减少5 万元,主要原因是根据中央八项规定要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。 附件9 2017年 “三公”经费 财政拨款预算表 单位:万元 项 目 2017年预算 合 计 10.40 1.因公出国(境)费用   2.公务用车购置及运行维护费 5.40 其中:(1)公务用车购置费   (2)公务用车运行维护费 5.40 3.公务接待费 5.00 2015年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算 2016-10-26 目 录 第一部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 九、其他重要事项的情况 第三部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算表 一、收入支出决算总表(表1) 二、收入决算表(表2) 三、支出决算表(表3) 四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 第四部分 名词解释 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明 第一部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处基本情况 一、部门主要职能 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。 二、部门单位构成 从决算单位构成来看,澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。 三、部门人员构成 澳门新葡亰手机版江堤街办事处总编制人数43人,其中:行政编制30人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数32人,其中:行政25人,事业7人(其中:参照公务员法管理人)。 离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。 第二部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 2015年度收入总计1,784万元,支出总计1,784万元。与2014年相比,收入减少542万元,降低23%,主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。 二、2015年度收入决算情况 2015年度本年收入合计1,784万元。其中:财政拨款收入1,780万元,占本年收入99%,其他收入4万元,占本年收入0.01%。 三、2015年度支出决算情况 2015年度本年支出合计1,784万元。其中:基本支出517万元,占本年支出29%,项目支出1267万元,占本年支出71%。 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况 2015年度财政拨款收支总计1,780万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少544万元,降低23%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1779万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算1780为万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出517万元,主要是用于本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴;项目支出1263万元,主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费等。 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析) (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1372万元,支出决算为1372万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费。 (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。 (三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。 (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于各项文化、体育活动支出。 (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。 (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%。 (七)城乡社区支出(类)。年度预算为385万元,支出决算为343万元,完成年度预算的89%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是减少了农发资金22万元;二是减少了农村转移支付资金20万元。 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015度一般公共预算财政拨款基本支出517万元,其中,人员经费487万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费的单位范围 澳门新葡亰手机版江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括澳门新葡亰手机版江堤街办事处本级及下属1个全额拨款事业单位。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为28万元,支出决算为3万元,完成预算的11%。其中: 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少) 0万元。 2015年澳门新葡亰手机版江堤街办事处因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个,0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%。其中: (1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。 (2)公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。其中:租车费0万元;燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。 3.公务接待费支出决算为3万元,完成预算的11%,比预算减少25万元,主要原因是公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。主要用于街各项活动费用共62批次,810人次。 2015年澳门新葡亰手机版江堤街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:用于招商引资0万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待0万元,及各项工作等接待活动3万元。 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12万元,降低80%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待支出决算减少12万元,降低80%。公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。 八、2015年度其他重要事项的情况 (一)机关运行经费支出情况。2015年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处机关运行经费支出1672万元,较2014年减少556万元,降低25%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等。2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 第三部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算表 2015年度收入支出决算总表(表1) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处     单位:万元 项目 行次 收入 项目(按功能分类) 行次 支出 栏次   1 栏次   2 一、财政拨款收入 1 1,780.00 一、一般公共服务支出 27 1,372.00 二、上级补助收入 2   二、外交支出 28   三、事业收入 3   三、国防支出 29 3.00 四、经营收入 4   四、公共安全支出 30   五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31 3.00 六、其他收入 6 4.00 六、科学技术支出 32     7   七、文化体育与传媒支出 33 6.00   8   八、社会保障和就业支出 34 22.00   9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 31.00   10   十、节能环保支出 36     11   十一、城乡社区支出 37 343.00   12   十二、农林水支出 38     13   十三、交通运输支出 39     14   十四、资源勘探信息等支出 40     15   十五、商业服务业等支出 41     16   十六、金融支出 42     17   十七、援助其他地区支出 43     18   十八、国土海洋气象等支出 44     19   十九、住房保障支出 45     20   二十、粮油物资储备支出 46     21   二十一、其他支出 47 4.00   22   二十二、债务还本支出 48     23   二十三、债务付息支出 49   本年收入合计 24 1,784.00 本年支出合计 50 1,784.00 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 51   年初结转和结余 26   年末结转和结余 52   总计 27 1,784.00 总计 53 1,784.00 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行; 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。 2015年度收入决算表(表2) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处         单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,784.00 1,780.00         4.00 201 一般公共服务支出 1,372.00 1,372.00           20101 人大事务 6.00 6.00           2010108 代表工作 6.00 6.00           20102 政协事务 5.00 5.00           2010205 委员视察 5.00 5.00           20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,353.00 1,353.00           2010301 行政运行 647.00 647.00           2010302 一般行政管理事务 682.00 682.00           2010350 事业运行 24.00 24.00           20111 纪检监察事务 5.00 5.00           2011101 行政运行 5.00 5.00           20199 其他一般公共服务支出 3.00 3.00           2019999 其他一般公共服务支出 3.00 3.00           203 国防支出 3.00 3.00           20306 国防动员 3.00 3.00           2030607 民兵 3.00 3.00           205 教育支出 3.00 3.00           20599 其他教育支出 3.00 3.00           2059999 其他教育支出 3.00 3.00           207 文化体育与传媒支出 6.00 6.00           20701 文化 5.00 5.00           2070101 行政运行 5.00 5.00           20799 其他文化体育与传媒支出 1.00 1.00           2079999 其他文化体育与传媒支出 1.00 1.00           208 社会保障和就业支出 22.00 22.00           20809 退役安置 17.00 17.00           2080999 其他退役安置支出 17.00 17.00           20811 残疾人事业 3.00 3.00           2081199 其他残疾人事业支出 3.00 3.00           20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00           2089901 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00           210 医疗卫生与计划生育支出 31.00 31.00           21005 医疗保障 31.00 31.00           2100501 行政单位医疗 17.00 17.00           2100503 公务员医疗补助 14.00 14.00           212 城乡社区支出 343.00 343.00           21201 城乡社区管理事务 46.00 46.00           2120101 行政运行 13.00 13.00           2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.00 33.00           21205 城乡社区环境卫生 297.00 297.00           2120501 城乡社区环境卫生 297.00 297.00           229 其他支出 4.00           4.00 22999 其他支出 4.00           4.00 2299901 其他支出 4.00           4.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 2015年度支出决算表(表3) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处         单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,784.00 517.00 1,267.00       201 一般公共服务支出 1,372.00 486.00 886.00       20101 人大事务 6.00   6.00       2010108 代表工作 6.00   6.00       20102 政协事务 5.00   5.00       2010205 委员视察 5.00   5.00       20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,353.00 486.00 867.00       2010301 行政运行 647.00 462.00 185.00       2010302 一般行政管理事务 682.00   682.00       2010350 事业运行 24.00 24.00         20111 纪检监察事务 5.00   5.00       2011101 行政运行 5.00   5.00       20199 其他一般公共服务支出 3.00   3.00       2019999 其他一般公共服务支出 3.00   3.00       203 国防支出 3.00   3.00       20306 国防动员 3.00   3.00       2030607 民兵 3.00   3.00       205 教育支出 3.00   3.00       20599 其他教育支出 3.00   3.00       2059999 其他教育支出 3.00   3.00       207 文化体育与传媒支出 6.00   6.00       20701 文化 5.00   5.00       2070101 行政运行 5.00   5.00       20799 其他文化体育与传媒支出 1.00   1.00       2079999 其他文化体育与传媒支出 1.00   1.00       208 社会保障和就业支出 22.00   22.00       20809 退役安置 17.00 0.00 17.00       2080999 其他退役安置支出 17.00 0.00 17.00       20811 残疾人事业 3.00   3.00       2081199 其他残疾人事业支出 3.00   3.00       20899 其他社会保障和就业支出 2.00   2.00       2089901 其他社会保障和就业支出 2.00   2.00       210 医疗卫生与计划生育支出 31.00 31.00         21005 医疗保障 31.00 31.00         2100501 行政单位医疗 17.00 17.00         2100503 公务员医疗补助 14.00 14.00         212 城乡社区支出 343.00   343.00       21201 城乡社区管理事务 46.00   46.00       2120101 行政运行 13.00   13.00       2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.00   33.00       21205 城乡社区环境卫生 297.00   297.00       2120501 城乡社区环境卫生 297.00   297.00       229 其他支出 4.00   4.00       22999 其他支出 4.00   4.00       2299901 其他支出 4.00   4.00       注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 1栏=(2+3+4+5+6)栏。 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 确定公开数 项目(按功能分类) 行次 确定公开数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、公共预算财政拨款 1 1,780.00 一、一般公共服务支出 29 1,372.00 1,372.00   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30         3   三、国防支出 31 3.00 3.00     4   四、公共安全支出 32         5   五、教育支出 33 3.00 3.00     6   六、科学技术支出 34         7   七、文化体育与传媒支出 35 6.00 6.00     8   八、社会保障和就业支出 36 22.00 22.00     9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 31.00 31.00     10   十、节能环保支出 38         11   十一、城乡社区支出 39 343.00 343.00     12   十二、农林水支出 40         13   十三、交通运输支出 41         14   十四、资源勘探信息等支出 42         15   十五、商业服务业等支出 43         16   十六、金融支出 44         17   十七、援助其他地区支出 45         18   十八、国土海洋气象等支出 46         19   十九、住房保障支出 47         20   二十、粮油物资储备支出 48         21   二十一、其他支出 49         22   二十二、债务还本支出 50         23   二十三、债务付息支出 51       本年收入合计 24 1,780.00 本年支出合计 52 1,780.00 1,780.00   年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 53       公共预算财政拨款 26     54       政府性基金预算财政拨款 27     55       总计 28 1,780.00 总计 56 1,780.00 1,780.00   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处   单位:万元 项目 本年支出 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1,780.00 517.00 1,263.00 201 一般公共服务支出 1,372.00 486.00 886.00 20101 人大事务 6.00   6.00 2010108 代表工作 6.00   6.00 20102 政协事务 5.00   5.00 2010205 委员视察 5.00   5.00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,353.00 486.00 867.00 2010301 行政运行 647.00 462.00 185.00 2010302 一般行政管理事务 682.00   682.00 2010350 事业运行 24.00 24.00   20111 纪检监察事务 5.00   5.00 2011101 行政运行 5.00   5.00 20199 其他一般公共服务支出 3.00   3.00 2019999 其他一般公共服务支出 3.00   3.00 203 国防支出 3.00   3.00 20306 国防动员 3.00   3.00 2030607 民兵 3.00   3.00 205 教育支出 3.00   3.00 20599 其他教育支出 3.00   3.00 2059999 其他教育支出 3.00   3.00 207 文化体育与传媒支出 6.00   6.00 20701 文化 5.00   5.00 2070101 行政运行 5.00   5.00 20799 其他文化体育与传媒支出 1.00   1.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 1.00   1.00 208 社会保障和就业支出 22.00   22.00 20809 退役安置 17.00 0.00 17.00 2080999 其他退役安置支出 17.00 0.00 17.00 20811 残疾人事业 3.00   3.00 2081199 其他残疾人事业支出 3.00   3.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.00   2.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.00   2.00 210 医疗卫生与计划生育支出 31.00 31.00   21005 医疗保障 31.00 31.00   2100501 行政单位医疗 17.00 17.00   2100503 公务员医疗补助 14.00 14.00   212 城乡社区支出 343.00   343.00 21201 城乡社区管理事务 46.00   46.00 2120101 行政运行 13.00   13.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 33.00   33.00 21205 城乡社区环境卫生 297.00   297.00 2120501 城乡社区环境卫生 297.00   297.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处     单位:万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 支出经济分类科目编码 科目名称 类 款 栏次 1 2 3 合计 517.00 487.00 30.00 30101 基本工资 49.00 49.00   30102 津贴补贴 191.00 191.00   30103 奖金 20.00 20.00   30104 社会保障缴费 17.00 17.00   30107 绩效工资 24.00 24.00   30199 其他工资福利支出 33.00 33.00   30201 办公费 8.00   8.00 30202 印刷费 2.00   2.00 30206 电费 7.00   7.00 30213 维修(护)费 4.00   4.00 30215 会议费 3.00   3.00 30216 培训费 1.00   1.00 30228 工会经费 2.00   2.00 30299 其他商品和服务支出 3.00   3.00 30302 退休费 108.00 108.00   30307 医疗费 14.00 14.00   30311 住房公积金 31.00 31.00   注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 1栏各行=(2+3)栏各行。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处     单位:万元 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 3.00         3.00 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处       单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 “本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”说明 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 (三)商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 (四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2015年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算 2016-10-26 \r\n \r\n\r\n 目 录\r\n\r\n 第一部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处概况\r\n\r\n 一、主要职能\r\n\r\n 二、部门决算单位构成\r\n\r\n 三、部门人员构成\r\n\r\n 第二部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明\r\n\r\n 一、收入支出决算总体情况\r\n\r\n 二、收入决算情况\r\n\r\n 三、支出决算情况\r\n\r\n 四、财政拨款收入支出决算总体情况\r\n\r\n 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况\r\n\r\n 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况\r\n\r\n 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况\r\n\r\n 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况\r\n\r\n 九、其他重要事项的情况\r\n\r\n 第三部分 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算表\r\n\r\n 一、收入支出决算总表(表1)\r\n\r\n 二、收入决算表(表2)\r\n\r\n 三、支出决算表(表3)\r\n\r\n 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)\r\n\r\n 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)\r\n\r\n 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)\r\n\r\n 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)\r\n\r\n 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)\r\n\r\n 第四部分 名词解释\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明\r\n\r\n \r\n\r\n 第一部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处基本情况\r\n\r\n 一、部门主要职能\r\n\r\n 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议。对街道经济发展、社会稳定以及两个文明建设中的重大问题作出决策,做好干部的培养、教育、选拔和管理、党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作,领导街道工会、共青团、妇联等群团组织,充分发挥群团组织的作用。指导和服务街道经济工作,开展便民利民的社区服务和涉农服务,负责辖区内城市管理、爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理、人民调解和治安保卫工作、依法做好计划生育、民政、文化教育工作,保护老年人、儿童、妇女、残疾人的合法权益。完成区委、区政府交办的其他工作任务。\r\n\r\n 二、部门单位构成\r\n\r\n 从决算单位构成来看,澳门新葡亰手机版江堤街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。\r\n\r\n 三、部门人员构成\r\n\r\n 澳门新葡亰手机版江堤街办事处总编制人数43人,其中:行政编制30人,事业编制13人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数32人,其中:行政25人,事业7人(其中:参照公务员法管理人)。\r\n\r\n 离退休人员21人,其中:离休0人,退休21人。\r\n\r\n 第二部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算情况说明\r\n\r\n 一、2015年度收入支出决算总体情况\r\n\r\n 2015年度收入总计1,784万元,支出总计1,784万元。与2014年相比,收入减少542万元,降低23%,主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。\r\n\r\n 二、2015年度收入决算情况\r\n\r\n 2015年度本年收入合计1,784万元。其中:财政拨款收入1,780万元,占本年收入99%,其他收入4万元,占本年收入0.01%。\r\n\r\n 三、2015年度支出决算情况\r\n\r\n 2015年度本年支出合计1,784万元。其中:基本支出517万元,占本年支出29%,项目支出1267万元,占本年支出71%。\r\n\r\n 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况\r\n\r\n 2015年度财政拨款收支总计1,780万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少544万元,降低23%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。\r\n\r\n 五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况\r\n\r\n 2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1779万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算1780为万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出517万元,主要是用于本单位正常运转的日常支出,包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴;项目支出1263万元,主要用于行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费等。\r\n\r\n (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)\r\n\r\n (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1372万元,支出决算为1372万元,完成年度预算的100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理、维修费、会务费、培训费、办公设备购置等日常公用经费以及基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员工资及津贴补贴、行政管理事项、党群等部门工作经费、基层各单位体制兑现、环境卫生管理、城市创建及相关部门工作经费支出、文体经费、基层各单位基础设施补助经费。\r\n\r\n (二)国防支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。\r\n\r\n (三)教育支出(类)。年度预算为3万元,支出决算为3万元,完成年度预算的100%。\r\n\r\n (四)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为6万元,支出决算为6万元,完成年度预算的100%。主要用于各项文化、体育活动支出。\r\n\r\n (五)社会保障和就业支出(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。\r\n\r\n (六)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%。\r\n\r\n (七)城乡社区支出(类)。年度预算为385万元,支出决算为343万元,完成年度预算的89%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是减少了农发资金22万元;二是减少了农村转移支付资金20万元。\r\n\r\n 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况\r\n\r\n 2015度一般公共预算财政拨款基本支出517万元,其中,人员经费487万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。\r\n\r\n 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况\r\n\r\n (一)“三公”经费的单位范围\r\n\r\n 澳门新葡亰手机版江堤街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括澳门新葡亰手机版江堤街办事处本级及下属1个全额拨款事业单位。\r\n\r\n (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况\r\n\r\n 2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为28万元,支出决算为3万元,完成预算的11%。其中:\r\n\r\n 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少) 0万元。\r\n\r\n 2015年澳门新葡亰手机版江堤街办事处因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次;招商引资与会展团组0个、0人次;国际组织会议团组0个、0人次;境外培训团组0个、0人次;业务考察团组0个,0人次。\r\n\r\n 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:\r\n\r\n (1)公务用车购置费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。\r\n\r\n (2)公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。其中:租车费0万元;燃料费0万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他等0万元。\r\n\r\n 3.公务接待费支出决算为3万元,完成预算的11%,比预算减少25万元,主要原因是公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。主要用于街各项活动费用共62批次,810人次。\r\n\r\n 2015年澳门新葡亰手机版江堤街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中:用于招商引资0万元,国际访问0万元,大型活动0万元,外省市交流接待0万元,及各项工作等接待活动3万元。\r\n\r\n 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12万元,降低80%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待支出决算减少12万元,降低80%。公务接待支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定、六项禁令要求,我街对公务接待活动及标准进行了严格控制。\r\n\r\n 八、2015年度其他重要事项的情况\r\n\r\n (一)机关运行经费支出情况。2015年度澳门新葡亰手机版江堤街办事处机关运行经费支出1672万元,较2014年减少556万元,降低25%。主要原因是2015年财政预算指标比2014年减少。机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。1.基本支出。包括两部分:一是人员经费,具体基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等。2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。\r\n\r\n \r\n\r\n 第三部分、澳门新葡亰手机版江堤街办事处2015年度部门决算表\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度收入支出决算总表(表1)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 行次\r\n \r\n \r\n \r\n 收入\r\n \r\n \r\n \r\n 项目(按功能分类)\r\n \r\n \r\n \r\n 行次\r\n \r\n \r\n \r\n 支出\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 一、财政拨款收入\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 一、一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 27\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 二、上级补助收入\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二、外交支出\r\n \r\n \r\n \r\n 28\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 三、事业收入\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 三、国防支出\r\n \r\n \r\n \r\n 29\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 四、经营收入\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 四、公共安全支出\r\n \r\n \r\n \r\n 30\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 五、附属单位上缴收入\r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 五、教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 31\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 六、其他收入\r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n 六、科学技术支出\r\n \r\n \r\n \r\n 32\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 7\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 七、文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 8\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 八、社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 34\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 9\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 九、医疗卫生与计划生育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 35\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 10\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十、节能环保支出\r\n \r\n \r\n \r\n 36\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 11\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十一、城乡社区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 37\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 12\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十二、农林水支出\r\n \r\n \r\n \r\n 38\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 13\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十三、交通运输支出\r\n \r\n \r\n \r\n 39\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 14\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十四、资源勘探信息等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 40\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 15\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十五、商业服务业等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 41\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 16\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十六、金融支出\r\n \r\n \r\n \r\n 42\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 17\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十七、援助其他地区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 43\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 18\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十八、国土海洋气象等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 44\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 19\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十九、住房保障支出\r\n \r\n \r\n \r\n 45\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 20\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十、粮油物资储备支出\r\n \r\n \r\n \r\n 46\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 21\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十一、其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 47\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 22\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十二、债务还本支出\r\n \r\n \r\n \r\n 48\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 23\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十三、债务付息支出\r\n \r\n \r\n \r\n 49\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 本年收入合计\r\n \r\n \r\n \r\n 24\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出合计\r\n \r\n \r\n \r\n 50\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 用事业基金弥补收支差额\r\n \r\n \r\n \r\n 25\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 结余分配\r\n \r\n \r\n \r\n 51\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 年初结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n 26\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 年末结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n 52\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 总计\r\n \r\n \r\n \r\n 27\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n 总计\r\n \r\n \r\n \r\n 53\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度收入决算表(表2)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 本年收入合计\r\n \r\n \r\n \r\n 财政拨款收入\r\n \r\n \r\n \r\n 上级补助收入\r\n \r\n \r\n \r\n 事业收入\r\n \r\n \r\n \r\n 经营收入\r\n \r\n \r\n \r\n 附属单位上缴收入\r\n \r\n \r\n \r\n 其他收入\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 支出功能分类科目编码\r\n \r\n \r\n \r\n 科目名称\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 类\r\n \r\n \r\n \r\n 款\r\n \r\n \r\n \r\n 项\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n 7\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 201\r\n \r\n \r\n \r\n 一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20101\r\n \r\n \r\n \r\n 人大事务\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010108\r\n \r\n \r\n \r\n 代表工作\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20102\r\n \r\n \r\n \r\n 政协事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010205\r\n \r\n \r\n \r\n 委员视察\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20103\r\n \r\n \r\n \r\n 政府办公厅(室)及相关机构事务\r\n \r\n \r\n \r\n 1,353.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,353.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010301\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 647.00\r\n \r\n \r\n \r\n 647.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010302\r\n \r\n \r\n \r\n 一般行政管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010350\r\n \r\n \r\n \r\n 事业运行\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20111\r\n \r\n \r\n \r\n 纪检监察事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2011101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2019999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 203\r\n \r\n \r\n \r\n 国防支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20306\r\n \r\n \r\n \r\n 国防动员\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2030607\r\n \r\n \r\n \r\n 民兵\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 205\r\n \r\n \r\n \r\n 教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20599\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2059999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 207\r\n \r\n \r\n \r\n 文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20701\r\n \r\n \r\n \r\n 文化\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2070101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20799\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2079999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 208\r\n \r\n \r\n \r\n 社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20809\r\n \r\n \r\n \r\n 退役安置\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2080999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他退役安置支出\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20811\r\n \r\n \r\n \r\n 残疾人事业\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2081199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他残疾人事业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20899\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2089901\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 210\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗卫生与计划生育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21005\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗保障\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100501\r\n \r\n \r\n \r\n 行政单位医疗\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100503\r\n \r\n \r\n \r\n 公务员医疗补助\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 212\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21201\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他城乡社区管理事务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21205\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120501\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 229\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 22999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2299901\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度支出决算表(表3)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出合计\r\n \r\n \r\n \r\n 基本支出\r\n \r\n \r\n \r\n 项目支出\r\n \r\n \r\n \r\n 上缴上级支出\r\n \r\n \r\n \r\n 经营支出\r\n \r\n \r\n \r\n 对附属单位补助支出\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 支出功能分类科目编码\r\n \r\n \r\n \r\n 科目名称\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 类\r\n \r\n \r\n \r\n 款\r\n \r\n \r\n \r\n 项\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 1,784.00\r\n \r\n \r\n \r\n 517.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,267.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 201\r\n \r\n \r\n \r\n 一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n 486.00\r\n \r\n \r\n \r\n 886.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20101\r\n \r\n \r\n \r\n 人大事务\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010108\r\n \r\n \r\n \r\n 代表工作\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20102\r\n \r\n \r\n \r\n 政协事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010205\r\n \r\n \r\n \r\n 委员视察\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20103\r\n \r\n \r\n \r\n 政府办公厅(室)及相关机构事务\r\n \r\n \r\n \r\n 1,353.00\r\n \r\n \r\n \r\n 486.00\r\n \r\n \r\n \r\n 867.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010301\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 647.00\r\n \r\n \r\n \r\n 462.00\r\n \r\n \r\n \r\n 185.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010302\r\n \r\n \r\n \r\n 一般行政管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010350\r\n \r\n \r\n \r\n 事业运行\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20111\r\n \r\n \r\n \r\n 纪检监察事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2011101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2019999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 203\r\n \r\n \r\n \r\n 国防支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20306\r\n \r\n \r\n \r\n 国防动员\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2030607\r\n \r\n \r\n \r\n 民兵\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 205\r\n \r\n \r\n \r\n 教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20599\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2059999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 207\r\n \r\n \r\n \r\n 文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20701\r\n \r\n \r\n \r\n 文化\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2070101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20799\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2079999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 208\r\n \r\n \r\n \r\n 社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20809\r\n \r\n \r\n \r\n 退役安置\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2080999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他退役安置支出\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20811\r\n \r\n \r\n \r\n 残疾人事业\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2081199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他残疾人事业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20899\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2089901\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 210\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗卫生与计划生育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21005\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗保障\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100501\r\n \r\n \r\n \r\n 行政单位医疗\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100503\r\n \r\n \r\n \r\n 公务员医疗补助\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 212\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21201\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他城乡社区管理事务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21205\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120501\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 229\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 22999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2299901\r\n \r\n \r\n \r\n 其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1栏=(2+3+4+5+6)栏。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 收 入\r\n \r\n \r\n \r\n 支 出\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项 目\r\n \r\n \r\n \r\n 行次\r\n \r\n \r\n \r\n 确定公开数\r\n \r\n \r\n \r\n 项目(按功能分类)\r\n \r\n \r\n \r\n 行次\r\n \r\n \r\n \r\n 确定公开数\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 小计\r\n \r\n \r\n \r\n 公共预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n 政府性基金预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 栏 次\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 栏 次\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 一、公共预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 一、一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 29\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 二、政府性基金预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二、外交支出\r\n \r\n \r\n \r\n 30\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 三、国防支出\r\n \r\n \r\n \r\n 31\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 四、公共安全支出\r\n \r\n \r\n \r\n 32\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 五、教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 六、科学技术支出\r\n \r\n \r\n \r\n 34\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 7\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 七、文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 35\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 8\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 八、社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 36\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 9\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 九、医疗卫生与计划生育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 37\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 10\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十、节能环保支出\r\n \r\n \r\n \r\n 38\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 11\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十一、城乡社区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 39\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 12\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十二、农林水支出\r\n \r\n \r\n \r\n 40\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 13\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十三、交通运输支出\r\n \r\n \r\n \r\n 41\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 14\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十四、资源勘探信息等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 42\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 15\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十五、商业服务业等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 43\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 16\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十六、金融支出\r\n \r\n \r\n \r\n 44\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 17\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十七、援助其他地区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 45\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 18\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十八、国土海洋气象等支出\r\n \r\n \r\n \r\n 46\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 19\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 十九、住房保障支出\r\n \r\n \r\n \r\n 47\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 20\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十、粮油物资储备支出\r\n \r\n \r\n \r\n 48\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 21\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十一、其他支出\r\n \r\n \r\n \r\n 49\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 22\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十二、债务还本支出\r\n \r\n \r\n \r\n 50\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 23\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 二十三、债务付息支出\r\n \r\n \r\n \r\n 51\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 本年收入合计\r\n \r\n \r\n \r\n 24\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出合计\r\n \r\n \r\n \r\n 52\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 年初财政拨款结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n 25\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 年末财政拨款结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n 53\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 公共预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n 26\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 54\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 政府性基金预算财政拨款\r\n \r\n \r\n \r\n 27\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 55\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 总计\r\n \r\n \r\n \r\n 28\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 总计\r\n \r\n \r\n \r\n 56\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出\r\n \r\n \r\n \r\n 基本支出\r\n \r\n \r\n \r\n 项目支出\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 支出功能分类科目编码\r\n \r\n \r\n \r\n 科目名称\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 类\r\n \r\n \r\n \r\n 款\r\n \r\n \r\n \r\n 项\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 1,780.00\r\n \r\n \r\n \r\n 517.00\r\n \r\n \r\n \r\n 1,263.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 201\r\n \r\n \r\n \r\n 一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1,372.00\r\n \r\n \r\n \r\n 486.00\r\n \r\n \r\n \r\n 886.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20101\r\n \r\n \r\n \r\n 人大事务\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010108\r\n \r\n \r\n \r\n 代表工作\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20102\r\n \r\n \r\n \r\n 政协事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010205\r\n \r\n \r\n \r\n 委员视察\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20103\r\n \r\n \r\n \r\n 政府办公厅(室)及相关机构事务\r\n \r\n \r\n \r\n 1,353.00\r\n \r\n \r\n \r\n 486.00\r\n \r\n \r\n \r\n 867.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010301\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 647.00\r\n \r\n \r\n \r\n 462.00\r\n \r\n \r\n \r\n 185.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010302\r\n \r\n \r\n \r\n 一般行政管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 682.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2010350\r\n \r\n \r\n \r\n 事业运行\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20111\r\n \r\n \r\n \r\n 纪检监察事务\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2011101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2019999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他一般公共服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 203\r\n \r\n \r\n \r\n 国防支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20306\r\n \r\n \r\n \r\n 国防动员\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2030607\r\n \r\n \r\n \r\n 民兵\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 205\r\n \r\n \r\n \r\n 教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20599\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2059999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他教育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 207\r\n \r\n \r\n \r\n 文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 6.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20701\r\n \r\n \r\n \r\n 文化\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2070101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 5.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20799\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2079999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他文化体育与传媒支出\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 208\r\n \r\n \r\n \r\n 社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 22.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20809\r\n \r\n \r\n \r\n 退役安置\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2080999\r\n \r\n \r\n \r\n 其他退役安置支出\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20811\r\n \r\n \r\n \r\n 残疾人事业\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2081199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他残疾人事业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 20899\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2089901\r\n \r\n \r\n \r\n 其他社会保障和就业支出\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 210\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗卫生与计划生育支出\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21005\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗保障\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100501\r\n \r\n \r\n \r\n 行政单位医疗\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2100503\r\n \r\n \r\n \r\n 公务员医疗补助\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 212\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区支出\r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 343.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21201\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区管理事务\r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 46.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120101\r\n \r\n \r\n \r\n 行政运行\r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 13.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他城乡社区管理事务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 21205\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2120501\r\n \r\n \r\n \r\n 城乡社区环境卫生\r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 297.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1栏各行=(2+3)栏各行。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出合计\r\n \r\n \r\n \r\n 人员经费\r\n \r\n \r\n \r\n 公用经费\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 支出经济分类科目编码\r\n \r\n \r\n \r\n 科目名称\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 类\r\n \r\n \r\n \r\n 款\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 517.00\r\n \r\n \r\n \r\n 487.00\r\n \r\n \r\n \r\n 30.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30101\r\n \r\n \r\n \r\n 基本工资\r\n \r\n \r\n \r\n 49.00\r\n \r\n \r\n \r\n 49.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30102\r\n \r\n \r\n \r\n 津贴补贴\r\n \r\n \r\n \r\n 191.00\r\n \r\n \r\n \r\n 191.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30103\r\n \r\n \r\n \r\n 奖金\r\n \r\n \r\n \r\n 20.00\r\n \r\n \r\n \r\n 20.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30104\r\n \r\n \r\n \r\n 社会保障缴费\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n 17.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30107\r\n \r\n \r\n \r\n 绩效工资\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n 24.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30199\r\n \r\n \r\n \r\n 其他工资福利支出\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n 33.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30201\r\n \r\n \r\n \r\n 办公费\r\n \r\n \r\n \r\n 8.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 8.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30202\r\n \r\n \r\n \r\n 印刷费\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30206\r\n \r\n \r\n \r\n 电费\r\n \r\n \r\n \r\n 7.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 7.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30213\r\n \r\n \r\n \r\n 维修(护)费\r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 4.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30215\r\n \r\n \r\n \r\n 会议费\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30216\r\n \r\n \r\n \r\n 培训费\r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 1.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30228\r\n \r\n \r\n \r\n 工会经费\r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 2.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30299\r\n \r\n \r\n \r\n 其他商品和服务支出\r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30302\r\n \r\n \r\n \r\n 退休费\r\n \r\n \r\n \r\n 108.00\r\n \r\n \r\n \r\n 108.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30307\r\n \r\n \r\n \r\n 医疗费\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n 14.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 30311\r\n \r\n \r\n \r\n 住房公积金\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n 31.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1栏各行=(2+3)栏各行。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 因公出国(境)费\r\n \r\n \r\n \r\n 公务用车购置及运行费\r\n \r\n \r\n \r\n 公务接待费\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 小计\r\n \r\n \r\n \r\n 公务用车购置费\r\n \r\n \r\n \r\n 公务用车运行费\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 3.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 部门:澳门新葡亰手机版江堤街办事处\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n 单位:万元\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 项目\r\n \r\n \r\n \r\n 年初结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n 本年收入\r\n \r\n \r\n \r\n 本年支出\r\n \r\n \r\n \r\n 年末结转和结余\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 支出功能分类科目编码\r\n \r\n \r\n \r\n 科目名称\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 基本支出\r\n \r\n \r\n \r\n 项目支出\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 类\r\n \r\n \r\n \r\n 款\r\n \r\n \r\n \r\n 项\r\n \r\n \r\n \r\n 栏次\r\n \r\n \r\n \r\n 1\r\n \r\n \r\n \r\n 2\r\n \r\n \r\n \r\n 3\r\n \r\n \r\n \r\n 4\r\n \r\n \r\n \r\n 5\r\n \r\n \r\n \r\n 6\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 合计\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n 0.00\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n 6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n “本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”说明\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 第四部分 名词解释\r\n\r\n (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。\r\n\r\n (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。\r\n\r\n (三)商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。\r\n\r\n (四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。\r\n\r\n (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。\r\n
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